Auditoría y Control Interno
Controla el presente, analiza el pasado y anticipa riesgos para un futuro sólido
Fecha de inicio
Próximamente
Duración
8 semanas
Precio
36,100 MXN
Formato
Online
¿Por qué estudiar este programa?
- Descubrirás las diferentes definiciones de auditoría y sus conceptos específicos, para conocer sus orígenes, significados y contar con una base de conceptos homogéneos.
- Profundizarás en la normativa de todo control interno y realizarás análisis de datos y del entorno de actividades empresariales reales.
- Potenciarás tu flexibilidad, liderazgo, motivación y trabajo en equipo.
Cómo marcamos la diferencia
Contenido 100% actualizado e interactivo.
Formamos a los participantes en las últimas tendencias de su sector a través de material dinámico y proactivo.
Sesiones LIVE con expertos.
Impulsamos los beneficios del formato online a través de webinars semanales con los profesores, para compartir información, ideas y dudas.
Seguimiento formativo con tu mentor.
Avanzamos juntos en la formación acompañados por un mentor y un gestor académico en cada uno de los módulos de aprendizaje a través del campus virtual.
Aprendizaje Learning by Doing.
Creamos retos educativos prácticos cada semana, minicasos de estudio y test de evaluación final con el fin de asentar los conocimientos adquiridos.
Networking.
Fomentamos el trabajo en grupo y el debate entre participantes para crear una comunidad potente de profesionales.
Innovación y vanguardia educativa.
Potenciamos el aprendizaje con las últimas tendencias educativas: tecnologías de vanguardia, un campus virtual dinámico y la expedición de constancias con tecnología Blockchain.
El ITAM en cifras
Conoce algunas de las certificaciones que respaldan nuestra excelencia en educación ejecutiva innovadora:
CONTENIDO
Con este programa online, desarrollarás un dominio de los elementos clave de la auditoría organizacional, incluyendo planificación, gestión, coordinación y control. Adquiere las herramientas necesarias para optimizar procesos, minimizar riesgos y asegurar el cumplimiento normativo con una visión estratégica.
Module 1: Marco conceptual
- Conocerás los principales conceptos y funciones de la auditoría junto con todos los términos que la engloban: auditorías internas, externas y gubernamentales.
Module 2: Evolución de las políticas de control interno
- Explorarás los cambios introducidos en el ámbito del control interno como respuesta a los ejemplos emblemáticos de vulnerabilidad, haciendo uso del caso de estudio de una gran compañía.
Module 3: Análisis de casos históricos
- Estudiarás hechos cruciales de la Historia de la auditoría que te servirán como guía para entender tendencias, patrones, anomalías y situaciones que se consideran «visualmente sospechosas».
Module 4: Detección y evaluación de riesgos
- Identificarás las herramientas básicas como sean la matriz de riesgos y los controles internos y externos, que permiten a las instituciones gestionar su riesgo y prevenir las consecuencias de eventos no deseados.
Module 5: SOX 404: Riesgos sobre la información financiera
- Lograrás la capacitación en evaluación de riesgos que necesitas y reportar la efectividad de los controles internos de información financiera que aseguran la transparencia del mercado y la protección de los inversores.
Module 6: Cumplimiento
- Explorarás los diferentes aspectos clave del cumplimiento de estándares normativos, incluyendo los mecanismos de autocontrol, las pruebas de cumplimiento, las desviaciones y los planes de acción, así como los comités de seguimiento.
Module 7: Controles sobre la seguridad de información
- Descubrirás cómo implementar las políticas de prevención más relevantes del sector para establecer un marco de seguridad sólido, como el Plan de Recuperación ante Desastres (DRP) y el End User Computing (EUC).
Module 8: Auditoría vs Control Interno
- Desarrollarás habilidades para identificar riesgos relevantes comunes, evaluar la eficacia de los controles internos más utilizados, desarrollar estrategias a largo plazo y mejorar la confiabilidad de la información financiera y eficiencia operativa.
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
- Directores ejecutivos o CEO, que desean evaluar el sistema de gestión y competencia técnica de la entidad, apoyándose en los auditores y perfiles técnicos para decidir sobre las desviaciones y su clasificación.
- Responsables de calidad, comprometidos con el cumplimiento de normas clave, como Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), así como estándares de salud y seguridad ocupacional en las empresas.
- Especialistas en gestión de riesgos, que realicen evaluaciones de los planes establecidos y revisen el cumplimiento de objetivos determinados.
- Gerentes de operaciones, para asegurar el cumplimiento de leyes, normativas y políticas de la empresa, contribuyendo con la disponibilidad de información financiera confiable.
- Consultores, que quieren agregar valor a las empresas con recomendaciones correctivas sobre las debilidades de control interno y qué mejorar en los procesos.
Experto

Guillermo Ventura
Gerente de Riesgo Operativo
Además de su experiencia profesional:
- Licenciado en Contaduría Pública por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM.
- Cursó el Programa de Finanzas Bursátiles de la Escuela Bancaria y Comercial y del Programa de Maestría en Administración de Negocios Internacionales en la UNAM.
- Participó en cursos del sector financiero relativos a Derivados Financieros, así como del Mercado de Dinero y Capitales.